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审计论文大纲范文

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  • 1、数据式审计模式下的审计风险及控制策略 评分:94分点赞:3775次阅读:4048次
    摘 要: 随着时代的发展和科学技术的进步,数据处理分析技术在我国审计实务中开始使用,数据式审计逐渐成为当前审计单位主要采用的审计模式。本文首先对数据式审计的特点进行介绍,接着对数据式审计模式所存在
  • 2、审计责任与会计责任的区分——兼述审计需求的保险理论 评分:84分点赞:3474次阅读:3569次
    摘 要:(苏州大学 东吴商学院,江苏 苏州 215021)[摘要]审计责任和会计责任虽然在理论上有明确的区分,但在实践中很难区分开来。分析两者难以区分的原因,认为审计师的民事赔偿制度能有效地确定审计责任,减少
  • 3、基于业务合作视角的价值增值型内部审计 评分:86分点赞:3666次阅读:4578次
    摘 要: 臧慧萍 (上海对外经贸大学会计学院) 随着组织内部审计向管理导向型转变,以及内部审计自身规范化的不断加强,内部审计变得与其他专业咨询公司越来越相似,正在独立地为组织提供综合
  • 4、计算机审计的文献综述 评分:81分点赞:3308次阅读:4353次
    摘 要: 计算机审计与传统审计有很大的不同,它同传统审计在方法和实践等方面都有着比较明显的差异。它根据各个行业的法规和制度,兼顾计算机技术自身的特点,采用一定的程序和方法,执行审计的经济监督、鉴证和评
  • 5、风险导向审计若干问题探微 评分:93分点赞:1604次阅读:6700次
    摘 要:风险导向审计(riskoriented audit approach)是以战略观和系统观思想指导重大错报风险评估和整个审计流程,其核心思想可以概括为:审计风险主要来源于企业财务报告的重大错报风险
  • 6、新型农村合作医疗保险基金的绩效审计研究 评分:96分点赞:2031次阅读:6318次
    摘 要: 张园园 周海莲 王晨 郑石桥 和秀星 在对新型农村合作医疗保险基金研究其绩效审计时,发现新农合基金在筹集、管理、使用过程中存在筹资水平低、基金结余数额大、错报漏报、资金被挪
  • 7、会计师事务所审计质量控制系统的构建策略 评分:83分点赞:2433次阅读:6249次
    摘 要: 蒋有为 随着我国社会主义市场经济的发展,我国会计师事务所的审计质量不断提高。然而,就会计师事务所的审计质量控制系统而言,其仍然存在一定缺陷。本文主要从目前会计师事务所的审计质量控制
  • 8、对适应通用计算机审计的会计信息系统设计要求的 评分:93分点赞:1295次阅读:7389次
    摘 要: 刘炜俐 王 珂 (上海铁路局 200071) 目前计算机通用审计软件发展困难的核心问题,在于会计信息系统在分析与设计时未能考虑审计这一原生性需求。本文分析计算机审计对会计信
  • 9、非标准内部控制审计意见与财务报表审计意见关系研究——基于华锐风电和上海家化的案例分析 评分:97分点赞:5387次阅读:5904次
    摘 要: 上海立信会计学院 杨 文 2011 年以来我国内部控制审计报告出具的数量逐年递增,与此同时,非标准的内部控制审计意见报告所占比例也有所上升。本文选取了2013 年度内部控制审计报
  • 10、审计重要性、审计风险及审计证据相互关系之我见 评分:93分点赞:3700次阅读:3857次
    摘 要:肖胜平(黄冈科技职业学院,湖北 黄冈 438000)【摘 要】理解和掌握审计重要性、审计风险、审计证据三者之间的关系,对于审计理论学习者和审计实务工作者来说都是至关重要的。本文进行如下探讨,以便更好
  • 11、政府经济责任审计 评分:90分点赞:1900次阅读:3461次
    摘 要:(中国海洋大学,山东 青岛 266100)【摘 要】经济责任审计作为一项政策性很强的工作,以其全新的审计理念,新颖的审计方式,独特的审计作用,日益受到社会各界的广泛关注和重视,已成为国家审计一项方兴
  • 12、企业会计舞弊与审计 评分:94分点赞:1415次阅读:7089次
    摘 要:(1 武汉市儿童医院,武汉 430016;2 贵州财经大学会计学院,贵州 550004;3 贵州财经大学会计学院,贵州 550004)会计界有一流行语“不会做假账的会计,是不合格的会
  • 13、社会责任信息披露与审计质量—基于单因素方差分析的实证研究 评分:90分点赞:5143次阅读:8907次
    摘 要:(湖北经济学院会计学院,湖北武汉430000)本文运用方差分析的方法,通过对福建省85家上市公司的数据,检验分析了是否发布独立的社会责任报告对审计质量的影响。结果发现,发布独立的社会责任报告对审
  • 14、风险导向审计在煤炭企业中的应用 评分:87分点赞:1553次阅读:5826次
    摘 要:(黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司审计部,158100)随着现代市场经济的发展,现代企业的经营规模越来越大,经营活动日趋复杂和多样化。在这种情况下,如果只注重对被审计单位内部控制的评
  • 15、青年审计人核心价值观的定位和体系构建 评分:93分点赞:4649次阅读:5001次
    摘 要:(南阳师范学院,河南 南阳 473061)价值观对人的行动起着影响和支配作用。审计核心价值观作为审计事业发展的指南,对推动国家审计工作全面发展至关重要,对每一位审计人员都具有十分现实意义
  • 16、如何加强高校内部控制审计 评分:83分点赞:1889次阅读:3481次
    摘 要:(重庆三峡学院审计处)随着我国经济的高速发展,国家对高校的投入不断增加,办学规模不断扩大,高校治理结构中的不足也逐渐暴露。近几年,高校出现了不少令人触目惊心的大案要案,反映了高校在基本建设、物资采购、
  • 17、钢铁企业内部审计 评分:95分点赞:5649次阅读:6794次
    摘 要:(江西洪都钢厂有限公司财务部,330013)企业内部审计工作对于企业的发展来说非常重要,特别是在钢铁企业当中。由于钢铁企业其自身的行业性质及特点,促使其内部的审计工作中存在的风险日渐突出,导
  • 18、审计整改问责现状分析及对策研究 评分:87分点赞:1207次阅读:5253次
    摘 要:(军事经济学院,湖北 武汉 430035)随着当前反腐倡廉工作如火如荼的开展,审计也得到了各级党委、各级政府以及社会的空前关注和重视,在审计工作过程中,发现被审计单位在遵守财经法纪、完成
  • 19、异地审计对审计定价影响的实证研究 评分:97分点赞:2787次阅读:7756次
    摘 要:(西南大学经济管理学院,重庆400715)审计定价的高低,不但会影响审计师的独立性,还会直接影响到审计质量。自从Simunic(1980)最初用多元回归的方法研究了影响审计定价的相关因素,审计定
  • 20、风险导向审计的发展趋势和应用 评分:84分点赞:4159次阅读:4893次
    摘 要:(黑龙江工业学院,黑龙江 鸡西 158100)随着现代市场经济的发展,现代企业的经营规模越来越大,经营活动日趋复杂和多样化。在这种情况下,如果只注重对被审计单位内部控制的评审,就可能错误
  • 21、从国家治理看审计反腐倡廉的作用 评分:81分点赞:1670次阅读:8311次
    摘 要:(山西省运城市审计局,044000)  在国家治理的体系当中,国家审计发挥着内部免疫的功能,可以有效的监督权力行使。对于反腐倡廉工作来说,国家审计应该发挥出应有的作用。文章对腐败行为所带来的
  • 22、新形势下任期经济责任审计的审计方法思考 评分:90分点赞:5876次阅读:8187次
    摘 要:(大信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,河南 郑州 450000)  经济责任审计工作是伴随着我国经济、政治体制改革的不断深入和 法治建设的大力推进,逐步建立和发展起来的。在开展部
  • 23、商业银行的内部控制审计 评分:80分点赞:1229次阅读:4779次
    摘 要:(建行宁夏区分行总审计室,宁夏银川750001)在市场经济日益复杂化的今天,商业银行在经营过程中必须要时刻警惕,要做好内控制度审计工作,确保商业银行健康运行。本文主要介绍了商业银行内部控制审计制
  • 24、审计长刘家义讲述审计秘闻 评分:92分点赞:1828次阅读:5650次
    摘 要:《中国经济周刊》 记者 姚冬琴 北京报道社会舆论认为他“低调”,同事反映他“严格、务实”,师友评价他“廉洁”,而他最赞同家人对他的评价——“忠诚”。他是刘家义,中国审计署审计长,2013年接任世界审
  • 25、我国 部门预算绩效审计的难点及对策——基于2004年-2009年审计结果公告的视角 评分:86分点赞:2891次阅读:4848次
    摘 要: 刘 行,姜锡明 (新疆财经大学,乌鲁木齐830012) 内容提要:截止2009年9月,审计署已连续六年向社会公告了 部门年度预算执行和其他财政收支审计结果。本文基于六年间审计结
  • 26、公司社会责任对审计收费与审计意见影响的实证研究 评分:88分点赞:3184次阅读:7883次
    摘 要:(1 国家开发银行 青海省分行,青海 西宁 810000;2 新疆财经大学 研究生处,新疆 乌鲁木齐 830012)内容提要:本文利用2011年沪深两市上市公司发布的社会责任报告,对社会责任信息进行定
  • 27、发挥免疫系统功能,强化农村信用社审计 评分:82分点赞:3252次阅读:5305次
    摘 要: 农村信用社是我国金融体系的重要部分,是支持服务“三农”的主要力量。当前农村金融体制改革正在向纵深推进,农村信用社仍存在法人治理结构不健全、制度执行力不强、内部审计监控缺位,造成大案要案频繁发生
  • 28、小金库的审计重点与审计方法 评分:96分点赞:2385次阅读:5845次
    摘 要:(辽宁省海城市审计局,辽宁 海城 114200)《会计法》第十六条明确指出,各单位违反财经法规及有关规定而侵占、截留国家和单位收入,未列入本单位财务账内或未纳入预算管理,并私存私放的各项资金均
  • 29、电网公司工程招投标管理审计 评分:92分点赞:1492次阅读:4746次
    摘 要:(华北电力大学经济与管理学院,北京 102206)招投标违规问题是电网公司目前存在的一个严重问题,这将使国家资产受损,因此国家应当加大对电网工程项目招投标管理的审计活动。本文主要介绍了对电网工
  • 30、公立医院非现场审计制度的建立 评分:87分点赞:5337次阅读:7670次
    摘 要:随着大数据、电子化时代的到来,非现场审计在内部审计工作中日益成为关键方式或手段。非现场审计是以网络技术为基础,在审计人员不到达现场的情况下,通过网络系统实时或批量地处理被审计对象的有关业务信息,而对其
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